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日博app官方下载残疾人联合会2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 15:39
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      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      二、机构设置 

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度预算执行情况分析 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      三、预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      (二)政府采购支出情况 

      (三)国有资产占用情况 

      第三部分 名词解释 

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      第五部分 部门决算公开表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

      九、机构运行信息表 

      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      (一)单位职能 

      根据《内蒙古党委、政府关于日博app官方下载党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置日博app官方下载残疾人联合会。日博app官方下载残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设4个科室,办公室、组宣部、康复部、就业教育部。下设2个科级建制的事业单位:日博app官方下载残疾人就业管理中心和日博app官方下载残疾人康复中心。 

      (二)单位主要职责 

      1、日博app官方下载残疾人联合会。 

      1)关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。 

      2)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。 

      3)促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。 

      4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。 

      5)协调残疾人社会团体的工作。 

      6)开展国际、地区间的交流和合作。 

      7)完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。 

      2、日博app官方下载残疾人就业管理中心。 

      1)开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、职工培训、职业介绍。 

      2)组织实施按比例安排残疾人就业。 

      3)根据《就业办法》的规定,收取管理市直属单位和自治区驻市单位交纳的残疾人就业保障金。 

      4)兴办残疾人福利企业,扶持残疾人个体经营,为农村牧区残疾人参加生产劳动提供服务。 

      5)对旗县区残疾人就业管理机构进行业务指导。 

      3、日博app官方下载残疾人康复中心。 

      1)对日博app官方下载残疾人的康复需求进行全面的调查摸底,并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健日博app官方下载、县、镇(乡)、村(居)委会社区残疾人康复指导服务机构,为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。   

      2)管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练,并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作,对肢体残疾人康复业务进行指导,发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。 

      3)推进社区康复工作,建立社会化康复训练服务网络,推广应用技术,组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者,宣传、普及康复知识和残疾预防知识。 

      4)对日博app官方下载残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底,并登记造册;负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织,保障供应。 

      5)开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作,接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。 

      二、机构设置 

      从决算编报单位情况看,因日博app官方下载残疾人联合会与下设2个科级建制的事业单位财务不独立,部门决算由日博app官方下载残疾人联合会统一编报。 

      (一)日博app官方下载残疾人联合会部门机构及人员基本情况 

      日博app官方下载残疾人联合会预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。 

      巴彦淖尔市残疾人联合会部门共有预算单位3个,核定编制19。实有20其中: 

      1、日博app官方下载残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9。实有参照公务员法管理的事业编制7工勤(行政)1名,退休(行政)9名。 

      2、日博app官方下载残疾人就业管理中心:核定事业编制5名。实有事业编制4名,退休(事业)1名。 

      3、日博app官方下载残疾人康复中心:核定事业编制3名。实有事业编制3名,政府购买岗位4名。 

      (二)日博app官方下载残疾人联合会所属单位设置 

      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

      单位情况表 

    序号

    单位名称

    单位性质

     

    日博app官方下载残疾人联合会本级

    财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位

    1

    日博app官方下载残疾人就业管理中心

    财政全额拨款的事业单位

    2

    日博app官方下载残疾人康复中心

    财政全额拨款的事业单位

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度预算执行情况分析 

      (一)日博app官方下载残疾人联合会2020年财政拨款收入预算数为1081.15万元,收入决算数为489.87万元。财政拨款收入预算增加主要是由于今年将医疗卫生与计划生育支出和上级提前下达2020年残疾人事业发展补助资金(内财社[2019]1565号)纳入了预算 

      (二)日博app官方下载残疾人联合会2020年支出预算数为1081.15万元,其中:基本支出年初预算数为207.33万元,包括:日常公用经费支出25.27万元,人员经费支出182.06万元。日博app官方下载残疾人联合会2020年项目支出年初预算数为873.83万元。财政拨款支出预算增加主要是由于今年将医疗卫生与计划生育支出和上级提前下达2020年残疾人事业发展补助资金(内财社[2019]1565号)纳入了预算 

      日博app官方下载残疾人联合会2020年支出决算数为489.87万元,其中:基本支出决算数为254.41万元,项目支出决算数为232.79万元。年底结转结余2.67万元,其中:基本支出结转结余0.26万元,结转结余原因为年底剩余的人员工资暂未支付;项目支出结转和结余2.4万元,结转结余原因为受疫情影响剩余部分会议费。 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      本单位2020年度收入总计489.87万元,其中:本年收入合计450.46万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余39.41万元;支出总计489.87万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.67万元。与2019年度相比,收入总计增加104.97万元,增长27%;支出总计104.97万元,增长27%。主要原因:一是追加了第三代残疾人证(智能化)换发工作经费35万元;二是追加了2020年“两节”慰问费2万元。 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      本单位2020年度收入合计450.46万元,其中:财政拨款收入450.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      本单位2020年度支出合计487.2万元,其中:基本支出254.41万元,占52.2%;项目支出232.79万元,占47.8%;经营支出0万元,占0%。 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款收入总计489.87万元,其中:年初结转和结余39.41万元;支出总计489.87万元,其中:年末结转和结余2.67万元。与2019年度相比,收入增加104.97万元,增长27%;支出增加104.97万元,增长27%。主要原因:一是追加了第三代残疾人证(智能化)换发工作经费35万元;二是追加了2020年“两节”慰问费2万元。 

      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计487.2万元,其中:基本支出254.41万元,占52.2%;项目支出232.79万元,占47.8%。 

      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.41万元,其中:人员经费236.79万元,主要包括:基本工资72.08万元,津贴补贴84.02万元,奖金2.73万元,绩效工资11.25万元,退休费6.76万元,机关事业单位基本养老保险费12.6万元,职业年金缴费6.68万元,职工基本医疗保险缴费9.12万元,公务员医疗补助缴费9.28万元,其他社会保障缴费1.69万元,其他工资福利支出20.58万元,较上年减少33.75万元,主要原因是:机关事业单位基本养老保险费减少公用经费17.62万元,主要包括:办公费1.55万元,水费0.15万元,电费0.45万元,邮电费0.5万元,取暖费1.435万元,物业管理费0.525万元,差旅费0.35万元,公务接待费0.5万元,劳务费0.6万元,工会经费1.27万元,公务用车运行维护费0.98万元,其他交通费用9.2万元,其他商品和服务支出0.09万元,较上年减少18.51万元,主要原因是:由于2019年人员退休,2020年公用经费相应减少。 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.25万元,支出决算为2.64万元,完成预算的81%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元,支出决算为1.98万元,完成预算的79%;公务接待费预算为0.75万元,支出决算为0.66万元,完成预算的0.88%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费结转结余0.52万元;二是公务接待费结转结余0.09万元。 

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占75%;公务接待费支出0.75万元,占28%。具体情况如下: 

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。 

      公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出1.98万元,用于我单位2辆公务用车日常开支,车均运维费0.99万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.07万元,主要原因是本年调研工作较多,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

      公务接待费支出0.66万元。其中:国内公务接待费0.66万元,接待6批次,共接待53人次。主要用于一是接待汇报工作和业务往来的各旗县区残联工作人员;二是接待来日博app官方下载调研、检查和指导工作的自治区残联业务部门领导和工作人员。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

      三、预算绩效情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      2020年,本部门积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。 

      1.绩效目标设置情况:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,我单位从两个类别、十二个层面对2020年预算进行了绩效管理。 

      2.绩效评价总体情况:2020年财务决算时,对本单位财务管理进行了全面评价,并及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。 

      3.民生项目绩效评价开展情况及绩效评价结果: 

      2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算232.79万元,占全部项目支出预算的100%。评价结果总体情况良好,较好的履行了单位职责,完成了年度目标任务,做好预算编制和预算执行工作,按规定公开预决算信息,开支管理规范,财经纪律、财务制度执行情况良好。 

      根据2020年部门预算编制要求,对6个重点项目预算的绩效目标进行公开。 

      1)残疾人专项工程项目1.26万元。 

      通过残疾儿童学前教育机构入学补助项目,市本级匹配资金对各旗县区招收残疾儿童的学前教育机构进行补贴,逐步提高3岁—6岁三类残疾儿童学前教育的普及率和水平。 服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      2)残疾人综合服务工作项目15万元。 

      通过实施残疾人综合服务工作项目,保障综合服务各项工作正常运转。开展参加各类培训,丰富基层残疾人精神文化生活,提升残疾人工作者的工作能力和服务水平。服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      3)残疾人就业和扶贫项目90万元。 

      通过实施残疾人就业和扶贫项目,努力做好残疾人社会保障、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育和维权等各项工作,提升残疾人生活质量,营造扶残助残的良好社会氛围,促进残疾人事业全面发展。服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      4)残疾人康复和服务保障项目80万元。 

      通过实施精准康复服务行动计划和残疾人辅助器具推广和服务“十三五”实施方案,以日博app官方下载精准康复数据管理系统数据为基数,确保日博app官方下载本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具适配率达到80%,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      5)提前下达2020年残疾人事业发展补助资金预算(内财社〔2019〕1565号)632万元。 

      自治区财政厅、残疾人联合会会根据《财政部关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(财社〔2019〕190号)和《内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》(内财社规〔2019〕11号)等规定,提前下达2020年残疾人事业发展补助资金。其中:中央财政一般公共预算资金127万元,中央彩票公益金166万元,自治区残疾人事业发展补助资金339万元。通过对7个旗县区开展残疾人康复、阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、重度残疾人家庭无障碍改造、城镇和农村牧区残疾人技术培训等项目进行补助,确保各项工作任务圆满完成。服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      6)全区第五届残运会的运动员、教练员、领跑员奖金55.565万元。 

      通过给代表日博app官方下载参加内蒙古自治区第五届残疾人运动会的运动员、教练员、领跑员发放奖励金,激发了残疾人参与群众性体育活动和竞技体育的积极性,丰富了广大残疾人体育生活,促进了日博app官方下载残疾人体育事业持续健康发展。服务对象整体满意度达到90%以上。项目总体绩效情况达到良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现项目的社会效益,提升社会满意度。 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      1.残疾人康复和服务保障项目自评综述: 

      2020年,残疾人康复和服务保障项目预算80万元,实际支出80.56万元。项目执行率100%。项目支出按照预算金额、进度于当年执行完结。2020年,日博app官方下载残疾人康复服务率达89%,辅助器具适配率达97%,基本满足广大残疾人的各项康复需求为生活困难、有康复、辅助器具需求的残疾人送去线上线下的康复指导及轮椅、拐杖、助行器等用品用具3910件,为40名残疾人安装了上肢假肢,为46名残疾儿童安装了89例下肢矫形器。通过实施精准康复服务行动计划和残疾人辅助器具推广服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供了基本康复服务,为残疾人配置辅助器具,改善了残疾人功能状况,增强生活自理和社会参与能力。服务对象满意度达到90%以上。项目总体绩效情况良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现了项目的社会效益,提升了社会满意度。 

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

    项目名称

    残疾人康复服务保障

    项目负责人及电话

    刘永慧

    8282806

    主管部门

    日博app官方下载残疾人联合会

    实施单位

    日博app官方下载残疾人联合会

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    年度资金总额:

    80

    80.56

    10

    100%

    10

    其中:财政拨款

    80

    80.56

    -

    100%

    -

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

    目标1:开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务;

    目标2:为07岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务;

    目标3:提高基层康复人才专业素质。

    目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与力;

    目标2:为07岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强其自理和社会参与能力;

    目标3:提高基层康复人才专业素质。

      绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

      产出指标 (50)

    数量指标

    残疾人精准康复服务人数(人)

    5

    5852

    5990

    5

     

    残疾人辅助器具适配人数(人)

    5

    3633

    4146

    5

     

    康复人才培训期数(期)

    3

    1

    1

    3

     

    康复人才培训天数(天)

    2

    3

    3

    2

     

    康复人才培训人数(人)

    2

    35

    40

    1.7

     

    质量指标

    残疾人精准康复服务率

    5

    ≥85%

    89%

    5

     

    残疾人辅助器具适配率

    5

    ≥85%

    97%

    5

     

    时效指标

    项目完成及时率

    5

    ≥100%

    100%

    5

     

    成本指标

    残疾人康复公用经费支出总成本(万元)

    5

    3

    3.66

    5

     

    购买假肢安装和残疾人辅助器具支出总成本(人)

    8

    74

    74

    8

     

    康复人才培训支出总成本(万元)

    5

    3

    2.9

    4.8

     

    效益指标 (30)

    经济效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

     

    社会效益指标

    提高残疾人康复服务水平和能力

    7

    提高

    提高

    6.5

     

    改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力

    7

    提高

    提高

    7

     

    生态效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

     

    可持续影响指标

    依托不断完善的残疾人康复服务体系,协调社会、家庭等各方面的资源,保障残疾人权利,增进残疾人福祉、提高残疾人发展能力、促进残疾人平等参与经济、政治、社会和文化生活

    7

    提高

    提高

    7

     

      促进残疾人事业全面发展

    7

    促进

    促进

    6.5

     

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度

    10

    ≥90%

    90%

    9.5

     

    总分

    100

     

    98

     

      2.残疾人就业和扶贫项目自评综述: 

      2020年,残疾人就业和扶贫项目预算90万元,实际支出44.86万元,另有部分资金为市对旗县转移支付支出。项目预算资金执行率99%。项目支出按照预算金额、进度于当年执行完结。2020年,开展盲人保健按摩技能培训,提高残疾人就业能力,促进残疾人就业增收。进一步完善了市电视台手语节目,制作播出7期有关残疾人康复、教育、就业等宣传纪录片,宣传残疾人事业。开展了第三十次“全国助残日”活动,慰问困难残疾人,帮助他们解决生产生活中遇到的困难和问题。通过实施残疾人就业和扶贫项目,努力做好残疾人社会保障、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育和维权等各项工作,提升残疾人生活质量,营造扶残助残的良好社会氛围,促进残疾人事业全面发展。服务对象满意度达到90%以上。项目总体绩效情况良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现了项目的社会效益,提升了社会满意度。

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

    项目名称

    残疾人就业和扶贫

    项目负责人及电话

    郝文洁

    8282806

    主管部门

    日博app官方下载残疾人联合会

    实施单位

    日博app官方下载残疾人联合会

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    年度资金总额:

    90

    44.86

    10

    99%

    9.5

    其中:财政拨款

    90

         44.86      另有部分资金为市对旗县转移支付支出

    -

    99%

    -

    其他资金

       

       

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

    目标1:完成城镇残疾人职业技能培训年度工作;

    目标2 开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训;

    目标3:做好手语直播和制作宣传残疾人专题片;

    目标4:慰问困难残疾人;

    目标5:补助各旗县区专职委员开展日博app官方下载残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费;

    目标6:资助当年考上大学的残疾大学生和残疾人家庭子女大学生。

    目标1:完成城镇残疾人职业技能培训年度工作,帮助残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平;

    目标2:开展了开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训工作,提升残疾人专职委员工作能力,精准统计残疾人各项动态息;

    目标3:做好手语直播和制作宣传残疾人专题片,大力宣传残疾人事业;

    目标4:慰问困难残疾人,帮助残疾人解决生产生活中的困难和问题;

    目标5:补助各旗县区专职委员开展日博app官方下载残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费,提高专职委员为残疾人服务的水平和能力,更好的开展日博app官方下载残疾人动态更新工作。

    目标6:资助当年考上大学的残疾大学生和残疾人家庭子女大学生,减轻残疾大学生和残疾人子女大学生的家庭负担,保障残疾大学生和残疾人家庭子女大学生获得应有的社会保障,提高他们的自信,从而更好的回报社会,促进社会和谐加大残疾人教育支持力度。

      绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标 (50)

    数量指标

    城镇残疾人职业技能培训天数(天)

    2

    7

    12

    2

       

    城镇残疾人职业技能培训人数(人数)

    2

    20

    16

    1.8

       

    动态更新工作业务培训天数(天)

    2

    2

    2

    2

       

    动态更新工作业务培训人数(人)

    2

    50

    44

    1.8

       

    召开残疾人专门协会会议次数(次)

    2

    1

    1

    2

       

    召开残疾人专门协会会议人数(人)

    2

    30

    33

    1.8

       

    资助贫困残疾大学生和残疾人家庭子女大学生人数(人)

    2

    120

    148

    1.8

       

    慰问困难残疾人人数(人)

    4

    460

    457

    3.8

       

    开展全国助残日活动数量(次/年)

    3

    1

    1

    3

       

    制作残疾人康复、教育、就业等宣传纪录片(期)

    5

    5

    7

    5

       

    质量指标

    培训合格率

    2

    ≥90%

    90%

    2

       

    慰问完成率

    3

    100%

    100%

    3

       

    宣传覆盖率

    2

    ≥85%

    85%

    2

       

    时效指标

    项目完成及时率

    3

    85%

    85%

    3

       

    成本指标

    培训费支出预算总成本(万元)

    3

    6.5

    6.5

    3

       

    慰问费支出预算总成本(万元)

    3

    8

    8

    3

       

    电视台新闻同步手语直播费支出预算总成本(万元)

    3

    7.8

    7.8

    3

       

    电视台专题片制作费支出总成本

    1

    1.5

    1.5

    1

       

    助残日购置辅助器具支出预算总成本

    4

    10.32

    10.32

    4

       

    效益指标 (30)

    经济效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

       

    社会效益指标

    提高残疾人就业能力

    5

    提高

    提高

    5

       

    改善残疾人生活状况

    5

    提高

    提高

    4.5

       

    改善全社会形成都来理解、关心、帮助残疾人的社会氛围

    6

    改善

    改善

    5.5

       

    生态效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

       

    可持续影响指标

    实施残疾人民生项目,开展帮扶工作,促进残疾人事业全面发展

    6

    促进

    促进

    5.5

       

    坚持政策导向,保障工作平稳进行

    6

    长期

    长期

    5.5

       

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度

    10

    ≥90%

    90%

    9.5

       

    总分

    100

     

    96

       

      3.残疾人综合服务工作项目107.37万元。 

      2020年,残疾人综合服务工作项目预算15万元。全区第五届残运会的运动员、教练员、领跑员奖金预算55.565万元,决算时与残疾人综合服务工作项目合并到一起,实际支出107.37万元。其中,追加第三代残疾人证(智能化)换发工作经费35万元和2020年“两节”慰问费2万元。项目预算资金执行率99%。项目支出按照预算金额、进度于当年执行完结。换发第三代残疾人证(智能化),使残疾人群体能够精准享受各项惠残政策,享有更便利和智能化的社会公共服务。两节慰问困难残疾人20户,有效保障了困难残疾人度过愉快祥和的佳节。通过实施项目,保障了各项工作正常运转,确保年度工作顺利完成。服务对象满意度达到90%以上。项目总体绩效情况良好,项目整体绩效有所提升,项目依据充分,管理规范,较好实现了项目的社会效益,提升了社会满意度。 

    项目支出绩效自评表

    (2020年度)

    项目名称

    残疾人综合服务工作

    项目负责人及电话

    郝文洁

    8282806

    主管部门

    日博app官方下载残疾人联合会

    实施单位

    日博app官方下载残疾人联合会

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    年度资金总额:

    107.57

    107.37

    10

    99%

    9.5

    其中:财政拨款

    107.57

    107.37

    -

    99%

    -

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

    目标1:保障日常基本工作正常运行,完成各项工作所需的运转费用;

    目标2:开展参加各类培训;

    目标3:召开残疾人工作推进会。

    目标4:对代表日博app官方下载参加全区第五届残运会的运动员、教练员、领跑员发放奖金。

    目标1:保障了日常基本工作正常运行,完成各项工作;

    目标2:开展残疾人专门协会书法培训,丰富基层残疾人的精神文化生活;参加各类培训班的业务培训,提升残疾人工作者的工作能力和服务水平;

    目标3:慰问困难残疾人,帮助残疾人解决生产生活中的困难和问题;

    目标4:完成了日博app官方下载第三代智能化残疾人证换发采购启动工作;

    目标:5:通过对代表日博app官方下载参加全区第五届残运会的运动员、教练员、领跑员发放了奖金,激励更多残疾人积极投入体育健身运动,推动日博app官方下载残疾人体育事业持续健康发展。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

     得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标 (50)

    数量指标

    残疾人专门协会培训人数(人)

     

    28

    28

    2

     

    残疾人专门协会培训天数(天)

     

    3

    3

    2

     

    参加其他各类培训人数(人)

     

    19

    19

    2

     

    出差人数

     

    14

    14

    2

     

    两节”慰问残疾人(人)

     

    20

    20

    3

     

    第三代残疾人证(智能化)成品卡、预制卡(万元)

     

    76000

    76000

    4

     

    补贴残疾人运动员(人)

     

    26

    26

    2

     

    补贴残疾人教练员(人)

     

    4

    4

    2

     

    补贴残疾人领跑员(人)

     

    1

    1

    2

     

    质量指标

    正常运转率

    3

    ≥100%

    100%

    3

     

    发放及时率

    3

    ≥100%

    100%

    3

     

    培训合格率

    3

    ≥90%

    90%

    3

     

     时效指标

    各项工作任务完成时间

    4

    202012

    202012

    4

     

    成本指标

    综合服务工作支出总成本(万元)

    4

    15

    14.8

    2

     

    两节”慰问残疾人支出总成本(人)

    4

    2

    2

    2

     

    第三代残疾人证(智能化)换发工作支出总成本(万元)

    4

    35

    35

    4

     

    全区第五届残运会奖励奖金支出总成本(人)

    4

    55.565

    55.565

    4

     

     效益指标(30)

    经济效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

     

    社会效益指标

    提高服务残疾人的能力和水平

    8

    提高

    提高

    7.5

     

    提高残疾人参加体育健身运动积极性

    8

    提高

    提高

    7.5

     

    生态效益指标

    不适用

    1

    不适用

    不适用

    1

     

    可持续影响指标

    坚持政策导向,保障工作平稳进行

    6

    长期

    长期

    5.5

     

    促进残疾人事业全面发展

    6

    促进

    促进

    5.5

     

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度

    10

    ≥90%

    90%

    9.5

     

    总分

    100

     

    97

     

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      本单位2020年度机关运行经费支出17.62万元,比2019年减少18.5万元,降低105%。主要原因是:按照财政要求,压缩机关运行成本。 

      (二)政府采购支出情况 

      本单位2020年度政府采购支出合计126.35万元,其中:政府采购货物支出86.85万元,比2019年增加67.62万元,增长77.85%,主要原因是:换发第三代残疾人证(智能化),根据辅具需求,购置残疾人辅具数量增大;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无;政府采购服务支出4.5万元,比2019年减少26.39万元,降低58.64%,主要原因是:减少了会议费和培训费。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出合同总额的27.7%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:日常公务一般公务用车1辆,政府收回待处置车辆1辆;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于残疾人辅具服务流动安装和配置;离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)。 

      第三部分 名词解释 

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

      联系人:白洁    联系电话:0478-8287125 

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    • 来源:日博app官方下载残疾人联合会    编辑:田惠荣
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